Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Pressupost de despeses per partides 2017

Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Pressupost de despeses per partides 2017

 

 

Capítol Import € 
1. Despeses de personal 2.847.586,61
2. Despeses corrents en béns i serveis 606.187,97
3. Despeses financeres 6.200,00
4. Transferències corrents 57.698,78
6. Inversions reals 63.500,00
8. Actius financers 24.020,00

Total general 3.605.193,36

 

 Partida

Denominació Import € 
 

Capítol 1. Despeses de personal

 

Article 13. Personal Laboral

2410.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 1.035.194,33
2411.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 279.848,61
3240.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 291.487,60
2410.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 86.240,91
2410.13103 INDEMNITZACIONS PERSONAL LABORAL 52.616,54
Total article 13 1.745.387,99
 

Article 14. Altre personal

2411.14300 REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL. ALUMNES 542.083,26
Total article 14 542.083,26
 

Article 15. Incentius al rendiment

2410.15000 PRODUCTIVITAT 18.068,07
2411.15000 PRODUCTIVITAT 3.362,25
3240.15000 PRODUCTIVITAT 4.623,09
Total article 15 26.053,41
 

Article 16. Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador

2410.16000 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 345.465,97
2411.16000 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 81.390,98
3240.16000 SEGURETAT SOCIAL. 96.205,00
2410.16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA. 6.000,00
2410.16200 DESPESES FORMACIÓ I PERFECC. PERSONAL 3.000,00
2410.16209 ALTRES DESPESES SOCIALS. 2.000,00
Total article 16 534.061,95
 
Total capítol 1 2.847.586,61

 

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis

 

Article 20. Arrendaments i cànons

2410.20300 LLOGUER MAQUINARIA 7.258,80
Total article 20 7.258,80
 

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació

2410.21200 DESPESES REPARACIO I MANTENIMENT ED. ADM. 41.776,40
2411.21200 REPARACIO I MANTENIMENT EDIFICIS 2.400,00
3240.21200 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 8.000,00
2410.21300 REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA 3.595,00
2411.21300 REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA 38.000,00
3240.21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA 9.000,00
Total article 21 102.771,40
 

Article 22. Material, subministraments i altres

2410.22000 MATERIAL D'OFICINA 7.200,00
2411.22000 MATERIAL D'OFICINA 1.500,00
3240.22000 MATERIAL D'OFICINA 3.400,00
2410.22100 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 29.500,00
2411.22100 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 5.000,00
3240.22100 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 7.000,00
2410.22101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 650,00
2411.22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 500,00
3240.22101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 600,00
2410.22103 SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 13.000,00
2411.22103 SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 25.000,00
3240.22103 SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 11.000,00
2410.22104 VESTUARI 15.000,00
2411.22104 VESTUARI 6.200,00
3240.22104 VESTUARI. 1.400,00
3240.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 13.000,00
2410.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 13.000,00
2411.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 40.000,00
3240.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 19.500,00
2410.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 15.000,00
2411.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.000,00
3240.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 1.800,00
2410.22201 COMUNICACIONS POSTALS 800,00
2410.22202 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 8.697,62
2410.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 15.450,00
2411.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.000,00
3240.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 1.000,00
2410.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 40.418,88
2411.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 10.602,25
3240.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 8.948,00
2410.22700 SERVEI NETEJA 41.176,00
2411.22700 SERVEI NETEJA 5.000,00
3240.22700 SERVEI NETEJA 18.000,00
2410.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 71.815,02
2411.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 24.000,00
3240.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. 5.000,00
Total article 22 485.157,77
 

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei

2410.23020 DIETES DEL PERSONAL 7.500,00
2411.23020 DIETES DEL PERSONAL 1.000,00
3240.23020 DIETES DEL PERSONAL 1.000,00
2410.23300 ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 1.500,00
Total article 23 11.000,00
 
Total capítol 2 606.187,97

 

Capítol 3. Despeses financeres

 

Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres

2410.35200 INTERESSOS DE DEMORA 5.000,00
2410.35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.200,00
Total article 35 6.200,00
 
Total capítol 3 6.200,00

 

Capítol 4. Transferències corrents

 

Article 48. A Famílies i Institucions sense fins de lucre

2410.48003 TRANSFERÈNCIES FIRA DE LLEIDA 32.198,78
2410.48004 TRANSFERÈNCIA CORRENT A INFORM 3.500,00
2410.48005 TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ UCEIF 5.000,00
3240.48100 PREMIS I BEQUES 17.000,00
Total article 48 57.698,78
 
Total capítol 4 57.698,78

 

Capítol 6. Inversions reals

 

Article 62. Inversió nova associada al funcionam operat dels serv

2410.62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 3.500,00
2410.62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 5.000,00
2411.62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 32.000,00
3240.62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 6.000,00
2410.62500 MOBILIARI 9.000,00
2410.62601 EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 8.000,00
Total article 62 63.500,00
 
Total capítol 6 63.500,00

 

Capítol 8. Actius financers

 

Article 83. Concessió de préstecs fora del sector públic

2410.83100 BESTRETES AL PERSONAL 24.020,00
Total article 83 24.020,00
 
Total capítol 8 24.020,00

Total general 3.605.193,36